岗位职责:
根据公司各项制度实施合规审计和风险导向审计,发现不合规项及内部管理风险;
审查工作内控相关制度流程的合法性、合规性、健全性及有效性,对内控设计缺陷提出管理建议并跟踪整改;
落实外部审计机构或其他监管部门提出的内控整改意见;
调查生产流程中的浪费环节;
跟踪检查风险管理报告、内审意见的落实整改情况;
负责做好有关审计资料的收集、整理、建档工作;
其他相关风险内控,管理审计和转向审计的工作事宜。
岗位要求:
审计专业,本科学历;
熟悉企业内审的相关内容和流程,熟悉会计准则和审计准则;
具备专业的审计技术、分析判断能力,深谙风险评估、内控测试环节及细节;
良好的团队合作能力,人际交往能力、谈判能力、责任心、协调能力,
团队带领:优秀的团队领导者、合作者,具备把控方向、调动人员、实现团队目标的管理能力,具有大局观。
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